为进一步深化内控综合整治工作, 根据农发行内控综合部关于深化内控综合治理工作的安排部署,农发行文安县支行高度重视此项工作,立即成立专项排查小组,开展内控综合自查。
本次排查内容涉及:一是对内控综合治理十大突出问题进行排查;二是根据《农发行进一步深化整治市场乱象工作实施方案》内容对辖内营业部、各支行前期自查出的问题整改落实情况进行检查;三是内控合规管理其他方面,包括但不限于反洗钱、反恐怖工作落实情况、经济纠纷等。是否存在操作风险情况,是否存在重业务拓展,轻内控管理,重经济效益,轻风险防控,在考评指标体系中合规及风险控制类指标占比严重不足的情况等。四是业务自查,主要自查贷款调查、审批、管理等制度落实情况;贷前调查人员能否履行调查职责,是否存在明知不符合贷款条件违法出具失实调查报告的问题;是否存在多头授信导致过度授信风险问题等。该行强调,各支行主要负责人对自查负全责,自查不准不透将受到从严追究。自查自纠内容、范围要覆盖到每一个岗位、每一项职责,不留死角;要坚持问题导向,自我挖掘、暴露问题,剖析问题成因,揭示短板。同时,建立长效机制,从完善制度、加强内控入手,切实提高合规意识和水平,防范金融风险和金融违法犯罪。
通过开展内控合规综合检查,在一定程度上提高了全体员工合规意识,进一步揭示平时在业务经营和管理中存在的问题和不足,与此同时,使员工充分认识开展内控综合治理行动的重要性和必要性,切实将内控综合治理行动作为践行新发展理念、适应外部监管要求的重要举措,作为筑牢管理基础、提高管理水平的重要手段,作为有效防控重大风险、解决历史遗留问题、实现农发行高质量发展的有效途径,通过内控合规建设的深入开展,有效保证我行业务工作持续稳健安全运行。(陈希)